Auditoría Interna GAMLP

INFORME Nº AIT – 16 – 2026 DE FECHA 22/04/2026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS CONSIGNADAS EN EL INFORME AIT – 24 – 2024 AUDITORIAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

INFORME Nº AIT – 16 – 2026 DE FECHA 22/04/2026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS CONSIGNADAS EN EL INFORME AIT – 24 – 2024 AUDITORIAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Leer más »

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-005/2026 del 25/02/2026- relativo a la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus entes controlados, y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-005/2026 del 25/02/2026- relativo a la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus entes controlados, y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. Leer más »

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-004/2026 del 25/02/2026, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2025

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-004/2026 del 25/02/2026, relativo a la Auditoría Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejecutado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2025 Leer más »

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2026 del 25/02/2026, correspondiente al “Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025, resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros”

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2026 del 25/02/2026, correspondiente al “Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025, resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros” Leer más »

nforme de Auditoría Interna Nº AIE-002/2026 del 30/01/2026, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.

nforme de Auditoría Interna Nº AIE-002/2026 del 30/01/2026, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025. Leer más »