Auditoria Interna Municipal

  • Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros
  • Auditoría de Cumplimiento
  • Auditoría Operativa
  • Auditoría Técnica
  • Auditoria varios
  • Informe de Actividades Unidad de Auditoría Interna GAMLP

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-005/2026 del 25/02/2026- relativo a la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus entes controlados, y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2026 del 25/02/2026, correspondiente al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2025, resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros"

Informe de Auditoría Nº AIE-001/2026 del 15/01/2026 - Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Gestión 2025

Informe de Auditoría Nº AIE-001/2026 del 15/01/2026 - Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Gestión 2025

Informe Nº AIE-007/2025 del 24/02/2025 Informe de Confiabilidad de Estados Financieros Consolidados del GAMLP y entes controlados y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

Informe Nº AIE-006/2025 del 24/02/2025 - Informe de Confiabilidad de Estados Financieros GAMLP y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

Informe de Auditoría Nº AIE-001/2025, Informe de Confiabilidad de Estados Financieros GAMLP y Deficiencias de Control Interno – Gestión 2024 resultante de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

AIE-005/2024 Confiabilidad de Estados Financieros Consolidados del GAMLP y sus Entes Controlados y Deficiencias de Control Interno Gestión 2023

AIE-004/2024 Informe de Confiabilidad de Estados Financieros del GAMLP y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2023

AIE-003/2024 Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del POA del GAMLP con recursos del IDH gestión 2023

AIE-006/2023 Informe de la Auditoría de Confiabilidad de EEFF del GAMLP y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2022.

AIE-002/2023 Auditoría Operacional sobre la Eficacía de las Operaciones del Servicio de Transporte Municipal del GAMLP - Gestión 2021, y periodo enero a agosto 2022.

AIE-001/2023 Auditoría de Confiabilidad de Registros del GAMLP, y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2022.